Orden de Compra. Nº
2904-967-SE24
"
Adquisición de Insumos - Trabajos Personal de Operaciones
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2904-967-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Insumos - Trabajos Personal de Operaciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2904-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 - PO N°221 del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Documento al dia
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
*
Impuesto
40155,45538
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Razón Social
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA
R.U.T.
77.102.185-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211910
Mitones
48
Unidad no definida
Pares de guantes nitrilo azul
Pares de guantes nitrilo azul
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.672
$ 78.655
31211910
Mitones
50
Unidad no definida
Pares de guantes negro
Pares de guantes negro
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.017
31211910
Mitones
12
Unidad no definida
Pares de guantes domestico amarillo
Pares de guantes domestico amarillo
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.132
$ 15.126
31211910
Mitones
1
Unidad no definida
Pares de guantes soldar fixtec azul
Pares de guantes soldar fixtec azul
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.143
$ 7.143
31211910
Mitones
5
Unidad no definida
Guante cabretilla
Guante cabretilla
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
31211910
Mitones
10
Unidad no definida
Paquete bolsa de basura
Paquete bolsa de basura
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
31211910
Mitones
2
Unidad no definida
Protector oidos EAR0019
Protector oidos EAR0019
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.059
31211910
Mitones
2
Unidad no definida
Protector facial fixtec
Protector facial fixtec
$ 6.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.950
$ 13.950
31211910
Mitones
1
Unidad no definida
Broca metal escalonada
Broca metal escalonada
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.521
$ 12.521
31211910
Mitones
1
Unidad no definida
Escobillon virutex
Escobillon virutex
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
Total Neto
$ 211.345
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.155
TOTAL OC
$ 251.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.