Orden de Compra. Nº
2905-218-SE20
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MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA EJECUTORES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-218-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA EJECUTORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2905-120-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Libertad 251
Comuna
Lanco
Impuesto
21416,42
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Rayo
Razón Social
EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T.
76.000.439-1
Sucursal
El Rayo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable
5
Unidad no definida
PAÑOLENCI ADHESIVO
PAÑOLENCI ADHESIVO
$ 1.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Unidad no definida
RESMAS OFICIO
RESMAS OFICIO
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.067
$ 11.067
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Unidad no definida
RESMAS CARTA
RESMAS CARTA
$ 3.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.512
$ 10.512
44121706
Lápices de madera
25
Unidad no definida
CAJA LAPIZ COLOR MADERA
CAJA LAPIZ COLOR MADERA
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.900
$ 22.900
44122104
Clips para papel
5
Unidad no definida
APRETA PAPEL
APRETA PAPEL
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.195
$ 3.195
86131502
Pintura
5
Unidad no definida
PINTURA ACRILICA SET
PINTURA ACRILICA SET
$ 4.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.605
$ 22.605
60121236
Pinceles
5
Unidad no definida
SET PINCELES
SET PINCELES
$ 2.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.515
$ 11.515
14111503
Papel pergamino
10
Unidad no definida
PAPEL CREPE PLIEGO
PAPEL CREPE PLIEGO
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.930
$ 1.930
60123001
Figuras de goma Eva
6
Unidad no definida
GOMA EVA GLITER PLIEGO
GOMA EVA GLITER PLIEGO
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.496
$ 5.496
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad no definida
CUADERNOS UNIVERSITARIOS TRIPLE
CUADERNOS UNIVERSITARIOS TRIPLE
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.756
$ 14.756
Total Neto
$ 112.716
Descuento
$ 0
Cargos
$ 2
IVA
19
%
$ 21.416
TOTAL OC
$ 134.134
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.