Orden de Compra. Nº2905-218-SE20 "MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA EJECUTORES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-218-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA EJECUTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-120-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 21416,42
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable5Unidad no definidaPAÑOLENCI ADHESIVOPAÑOLENCI ADHESIVO $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3Unidad no definidaRESMAS OFICIORESMAS OFICIO $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.067 $ 11.067
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3Unidad no definidaRESMAS CARTARESMAS CARTA $ 3.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.512 $ 10.512
44121706
Lápices de madera25Unidad no definidaCAJA LAPIZ COLOR MADERACAJA LAPIZ COLOR MADERA $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
44122104
Clips para papel5Unidad no definidaAPRETA PAPELAPRETA PAPEL $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.195 $ 3.195
86131502
Pintura5Unidad no definidaPINTURA ACRILICA SETPINTURA ACRILICA SET $ 4.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.605 $ 22.605
60121236
Pinceles5Unidad no definidaSET PINCELESSET PINCELES $ 2.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.515 $ 11.515
14111503
Papel pergamino10Unidad no definidaPAPEL CREPE PLIEGOPAPEL CREPE PLIEGO $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.930
60123001
Figuras de goma Eva6Unidad no definidaGOMA EVA GLITER PLIEGOGOMA EVA GLITER PLIEGO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidad no definidaCUADERNOS UNIVERSITARIOS TRIPLECUADERNOS UNIVERSITARIOS TRIPLE $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.756 $ 14.756
Total Neto $ 112.716
Descuento $ 0
Cargos $ 2
IVA  19  % $ 21.416
TOTAL OC $ 134.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.