|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2905-242-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-04-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE SOBRES Y TARJETONESPARA CUENTA PUBLICA 2017 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2907-33-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
|
|
R.U.T. |
69.200.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Libertad 251 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
|
|
R.U.T. |
69.200.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad 251 |
|
Comuna |
Lanco
|
|
Impuesto |
4505,7246 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 251 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-04-2017 |
|
|
|
Proveedor |
El Rayo |
|
Razón Social |
EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
|
|
R.U.T. |
76.000.439-1 |
|
Sucursal |
El Rayo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121506
| Sobres estándar | 14 | Paquete | PAQUETES DE SOBRES AMERICANO 25 C/U | PAQUETES DE SOBRES AMERICANO 25 C/U |
$ 664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.296
|
$ 9.294
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 4 | Unidad no definida | RESMAS TARJETONES OPALINA AMERICANO | RESMAS TARJETONES OPALINA AMERICANO |
$ 3.605,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.420
|
$ 14.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.714
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.506
|
|
$ 28.220
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.