Orden de Compra. Nº2905-29-SE20 "MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-29-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-120-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 11044,7
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta41Unidad no definidaLAPIZ AZULLAPIZ AZUL $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.692 $ 8.692
31201603
Gomas1Unidad no definidaGOMAGOMA $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43 $ 43
44121902
Tinta china4Unidad no definidaHUELLEROSHUELLEROS $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.836 $ 1.836
24141607
Separadores de cartón5Unidad no definidaSEPARADORESSEPARADORES $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495 $ 3.495
44121802
Líquido corrector4Unidad no definidaCORRECTORESCORRECTORES $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definidaRESMAS OFICIORESMAS OFICIO $ 3.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.780 $ 31.780
44122001
Archivadores de fichas4Unidad no definidaARCHIVADORESARCHIVADORES $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad no definidaCUADERNOS UNIVERSITARIOSCUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508 $ 2.508
Total Neto $ 58.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.045
TOTAL OC $ 69.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.