Orden de Compra. Nº2905-358-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2905-33-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-358-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2905-33-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-33-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 119031,2
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALERIA ESTER
Razón Social VALERIA NAHUEL CARINAO
R.U.T. 19.305.967-8
Sucursal VALERIA ESTER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23201003
Contactor de líquido dispersado20UnidadCONTACTOR TRIFASICO DE 60 AMPER BOBINA 220 VOLTCONTACTOR TRIFASICO DE 60 AMPER BOBINA 220 VOLT entrega en 03 dias $ 21.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.600 $ 431.600
45111614
Proyector de pantalla de cristal líquido8UnidadPROYECTOR LED 150 WATT IP 68PROYECTOR LED 150 WATT IP 68 entrega en 03 dias $ 23.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.120 $ 187.120
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRAS PLÁSTICAS 30 CM X 3,6 MMAMARRAS PLÁSTICAS 30 CM X 3,6 MM entrega en 03 dias $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31161601
Pernos de anclaje8UnidadPERNO DE OJO ACERO GALVANIZADOPERNO DE OJO ACERO GALVANIZADO entrega en 03 dias $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
Total Neto $ 626.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.031
TOTAL OC $ 745.511


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.