Orden de Compra. Nº
2905-380-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2905-44-L119
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-380-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2905-44-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2905-44-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Libertad 251
Comuna
Lanco
Impuesto
20879,9493
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria el martillo
Razón Social
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI
R.U.T.
76.638.790-k
Sucursal
ferreteria el martillo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 4 PULGADAS
2 BROCHAS HELA DE 4
$ 4.709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.418
$ 9.419
24101701
Rodillo de transportador
1
Unidad
RODILLO CHIPORRO DE 18 CM
1 RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18
$ 3.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.596
$ 3.596
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA
1 GALON ESMALTE AGUA BLANCO
$ 13.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.840
$ 13.840
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
LIJAS METAL (80 UNIDADES)
2 LIJA METAL
$ 552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.104
$ 1.104
40142310
Tapa de tubería
1
Unidad
TAPA ASIENTO WC
1 TAPA ASIENTO WC FANALOZA
$ 5.111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.111
$ 5.111
46171517
Tapas para cerradura
1
Unidad
CERRADURA PARA PUERTA CON CHAPA
1 CERRADURA POLI OFICINA
$ 19.898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.898
$ 19.898
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
ADHESIVO PARA CERÁMICA PARED COLOR BLANCO EN PASTA 25 KILOS
1 ADHESIVO CERAMICA PARED 25 KG AC
$ 14.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.529
$ 14.529
39121611
Fusibles cerámicas
2
Unidad
CAJAS DE CERÁMICA MURO COLOR BLANCO 20X30
2 CAJA DE CERAMICA MURO 20X30
$ 6.833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.666
$ 13.667
46171505
Llaves
3
Unidad
LLAVE PASO DE BRONCE 1/2
3 LLAVE PASO SOLDAR 1 2
$ 5.139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.417
$ 15.416
39121405
Terminales de cable o alambre
8
Unidad
TERMINAL HE DE 1/2 BRONCE
8 TERMINAL BR HE 1 2
$ 458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.664
$ 3.668
40142604
Codos de tubo
3
Unidad
CODOS 1/2 BRONCE
3 CODO BR SOLDAR 1 2
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.215
$ 1.215
23171509
Soldadura
1
Unidad
SOLDADURA ESTAÑO EN PASTA 50% DE 1/2
1 SOLDADURA ESTAÑO 1 2
$ 1.867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.867
$ 1.867
27112904
Pistola de resina
1
Unidad
TUBO SILICONA TRANSPARENTE 300 ML
1 TUBO SILICONA TRANSPARENTE
$ 2.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.739
$ 2.739
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 2"
2 BROCHA HELA DE 2 PULGADA
$ 1.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.824
$ 3.824
Total Neto
$ 109.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 3
IVA
19
%
$ 20.880
TOTAL OC
$ 130.774
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.