Orden de Compra. Nº2905-380-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2905-44-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-380-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2905-44-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-44-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 20879,9493
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria el martillo
Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI
R.U.T. 76.638.790-k
Sucursal ferreteria el martillo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4 PULGADAS2 BROCHAS HELA DE 4 $ 4.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.418 $ 9.419
24101701
Rodillo de transportador1UnidadRODILLO CHIPORRO DE 18 CM1 RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 $ 3.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596 $ 3.596
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE AL AGUA1 GALON ESMALTE AGUA BLANCO $ 13.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.840 $ 13.840
31191501
Papeles de lija2UnidadLIJAS METAL (80 UNIDADES)2 LIJA METAL $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104 $ 1.104
40142310
Tapa de tubería1UnidadTAPA ASIENTO WC1 TAPA ASIENTO WC FANALOZA $ 5.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.111 $ 5.111
46171517
Tapas para cerradura1UnidadCERRADURA PARA PUERTA CON CHAPA1 CERRADURA POLI OFICINA $ 19.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.898 $ 19.898
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadADHESIVO PARA CERÁMICA PARED COLOR BLANCO EN PASTA 25 KILOS1 ADHESIVO CERAMICA PARED 25 KG AC $ 14.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.529 $ 14.529
39121611
Fusibles cerámicas2UnidadCAJAS DE CERÁMICA MURO COLOR BLANCO 20X302 CAJA DE CERAMICA MURO 20X30 $ 6.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.666 $ 13.667
46171505
Llaves3UnidadLLAVE PASO DE BRONCE 1/23 LLAVE PASO SOLDAR 1 2 $ 5.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.417 $ 15.416
39121405
Terminales de cable o alambre8UnidadTERMINAL HE DE 1/2 BRONCE8 TERMINAL BR HE 1 2 $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.668
40142604
Codos de tubo3UnidadCODOS 1/2 BRONCE3 CODO BR SOLDAR 1 2 $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215 $ 1.215
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA ESTAÑO EN PASTA 50% DE 1/21 SOLDADURA ESTAÑO 1 2 $ 1.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.867 $ 1.867
27112904
Pistola de resina1UnidadTUBO SILICONA TRANSPARENTE 300 ML1 TUBO SILICONA TRANSPARENTE $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.739 $ 2.739
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2"2 BROCHA HELA DE 2 PULGADA $ 1.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.824 $ 3.824
Total Neto $ 109.891
Descuento $ 0
Cargos $ 3
IVA  19  % $ 20.880
TOTAL OC $ 130.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.