Orden de Compra. Nº
2905-419-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2905-228-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-419-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2905-228-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
LIBERTAD N°251
Comuna
Lanco
Impuesto
31284,83
Dirección de Envío de la Factura
LIBERTAD N°251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMEX BRUMAI SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T.
77.961.005-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
9
Caja
CAJAS DOBLE CLIP 1 ¼ (APRETA PAPELES) MEDIANO
CAJAS DOBLE CLIP 1 ¼ (APRETA PAPELES) MEDIANO
$ 601,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.409
$ 5.409
44121701
Lápiz pasta
3
Caja
LAPICES DE TINTA AZUL
LAPICES DE TINTA AZUL
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
14111506
Papel para impresora del ordenador
12
Unidad
RESMA DE PAPEL CARTA BLANCA
RESMA DE PAPEL CARTA BLANCA
$ 2.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.976
$ 35.976
14111506
Papel para impresora del ordenador
12
Unidad
RESMA DE PAPEL OFICIO BLANCA
RESMA DE PAPEL OFICIO BLANCA
$ 3.608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.296
$ 43.296
39121522
Contactos eléctricos
1
Unidad
ZAPATILLA ELECTRICA DE 6 TOMACORRIENTES, LARGO DEL CABLE 3 METROS, CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO, CON CERTIFICACION SEC
ZAPATILLA ELECTRICA DE 6 TOMACORRIENTES, LARGO DEL CABLE 3 METROS, CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO, CON CERTIFICACION SEC
$ 4.209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.209
$ 4.209
11111606
Pizarra
1
Unidad
PIZARRA ACRILICA BLANCA DE 80 X 120 CM.
PIZARRA ACRILICA BLANCA DE 80 X 120 CM.
$ 39.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.897
$ 39.897
26121630
Accesorios de cable
1
Unidad
CABLE DE HDMI. 2.0 4K PARA PROYECTOR Y MONITOR
CABLE DE HDMI. 2.0 4K PARA PROYECTOR Y MONITOR
$ 6.271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.271
$ 6.271
44122103
Corchetes
3
Unidad
CAJAS DE CORCHETES 26/6
CAJAS DE CORCHETES 26/6
$ 205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 615
$ 615
44122104
Clips para papel
9
Unidad
CAJAS CLIP METALICOS
CAJAS CLIP METALICOS
$ 251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.259
$ 2.259
55121616
Banderitas autoadhesivas
9
Unidad
POST-IT DE 76X76MM
POST-IT DE 76X76MM
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.915
$ 3.915
44101707
Corcheteras
2
Unidad
CORCHETERA
CORCHETERA
$ 1.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.640
$ 3.640
44121708
Marcadores
9
Unidad
LAPICES DESTACADORES (3 AZUL, 3 ROJO 3 NEGRO)
LAPICES DESTACADORES (3 AZUL, 3 ROJO 3 NEGRO)
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.470
$ 7.470
Total Neto
$ 164.657
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.285
TOTAL OC
$ 195.942
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.