Orden de Compra. Nº2905-461-SE20 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROYECTO FNDR LINEA SOCI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-461-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROYECTO FNDR LINEA SOCI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-120-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 33208,5895
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121612
Agujas para máquina de coser10Unidad no definidaSET AGUJA DE COSERSET AGUJA DE COSER $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.681
60123001
Figuras de goma Eva785Unidad no definidaGOMA EVA CHICA SURTIDAGOMA EVA CHICA SURTIDA $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.220 $ 72.558
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables250Unidad no definidaPAÑOLENCI SURTIDOPAÑOLENCI SURTIDO $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.015
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute30Unidad no definidaARPILLERA SURTIDAARPILLERA SURTIDA $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.521
Total Neto $ 174.774
Descuento $ 0
Cargos $ 8
IVA  19  % $ 33.209
TOTAL OC $ 207.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.