Orden de Compra. Nº2905-492-SE19 "ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ACTIVIDAD AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-492-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA ACTIVIDAD AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-120-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 31812,08
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector20UnidadCORRECTOR LAPIZ LIQUIDCORRECTOR LAPIZ LIQUIDO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
60123001
Figuras de goma Eva15UnidadGOMA EVA PLIEGO SURTIDAGOMA EVA PLIEGO SURTIDA $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.795 $ 6.795
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTACO APUNTE COLORTACO APUNTE COLOR $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
44122001
Archivadores de fichas6UnidadARCHIVADOR AUCA OFICIOARCHIVADOR AUCA OFICIO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento10UnidadFUNDA TAMAÑO OFICIOFUNDA TAMAÑO OFICIO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44122104
Clips para papel20UnidadCLIP METALICOCLIP METALICO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
44122103
Corchetes10UnidadCORCHETE 26/6 TORRECORCHETE 26/6 TORRE $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA BIC AZULLAPIZ PASTA BIC AZUL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadSCOCH CHICO ANCHOSCOCH CHICO ANCHO $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
24101715
Cinta transportadora5UnidadCINTA ENGOMADA 36MMCINTA ENGOMADA 36MM $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.355
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES SURTIDOSDESTACADORES SURTIDOS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
27112904
Pistola de resina1UnidadPISTOLA SILICONA ARTELPISTOLA SILICONA ARTEL $ 8.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.772 $ 8.772
27112904
Pistola de resina1UnidadPISTOLA SILICONA ARTELPISTOLA SILICONA ARTEL $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.445 $ 4.445
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA METALICACARTULINA METALICA $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
60123001
Figuras de goma Eva15UnidadGOMA EVA GLITTER PLIEGOGOMA EVA GLITTER PLIEGO $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.725 $ 13.725
31201606
Calafateos30UnidadSILICONA BARRASILICONA BARRA $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
44121704
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ GEL PILOT AZULLAPIZ GEL PILOT AZUL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44111509
Portalápiz6UnidadPORTALAPIZPORTALAPIZ $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
Total Neto $ 167.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.812
TOTAL OC $ 199.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.