Orden de Compra. Nº
2905-503-SE21
"
ADQUISICION MATERIALES OFICINA ACT GIMNASIA RITMIC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-503-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES OFICINA ACT GIMNASIA RITMIC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2905-120-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Libertad 251
Comuna
Lanco
Impuesto
15966,46
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Rayo
Razón Social
EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T.
76.000.439-1
Sucursal
El Rayo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25132002
Globos de aire caliente
2
Unidad
BOLSAS DE GLOBOS SURTIDOS X50U
BOLSAS DE GLOBOS SURTIDOS X50U
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.866
$ 5.866
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
CAJA DE LAPIZ GRAFITO
CAJA DE LAPIZ GRAFITO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
31201503
Cintas adhesivas de protección
1
Unidad
CINTA DE EMBALAJE
CINTA DE EMBALAJE
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
44121708
Marcadores
36
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA VERDE, ROJO, AZUL, NEGRO
PLUMONES DE PIZARRA VERDE, ROJO, AZUL, NEGRO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.880
$ 20.880
60121535
Goma de borrar
6
Unidad
GOMAS FACTIS S20
GOMAS FACTIS S20
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.472
$ 2.472
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
10
Unidad
TEMPERAS 12 COLORES
TEMPERAS 12 COLORES
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
60121236
Pinceles
10
Unidad
PINCELES ANCHOS
PINCELES ANCHOS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
60121124
Papel kraft
20
Unidad
PLIEGOS PAPEL KRAFT
PLIEGOS PAPEL KRAFT
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
44121710
Tiza para escribir o accesorios
5
Unidad
CAJAS DE TIZAS COLORES
CAJAS DE TIZAS COLORES
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.565
31201606
Calafateos
2
Unidad
SILICONAS GRANDE LIQUIDAS
SILICONAS GRANDE LIQUIDAS
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
14111525
Papel multiuso
3
Unidad
CARPETAS PAPEL ENTRETENIDO
CARPETAS PAPEL ENTRETENIDO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.016
25132002
Globos de aire caliente
2
Unidad
BOLSAS DE GLOBOS LARGOS X50U
BOLSAS DE GLOBOS LARGOS X50U
$ 3.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.606
$ 6.606
Total Neto
$ 84.042
Descuento
$ 8
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.966
TOTAL OC
$ 100.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.