Orden de Compra. Nº
2905-542-SE20
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ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-542-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2905-120-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Libertad 251
Comuna
Lanco
Impuesto
24294,92
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Rayo
Razón Social
EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T.
76.000.439-1
Sucursal
El Rayo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
15
Unidad
RESMA TAMAÑO OFICIO
RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.335
$ 55.335
44101716
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA 20 HOJAS
PERFORADORA 20 HOJAS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
44121618
Tijeras
1
Unidad
TIJERA GRANDE
TIJERA GRANDE
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
14111506
Papel para impresora del ordenador
6
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.126
$ 21.126
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
CAJAS DE LAPICES AZUL BIC NORMAL
CAJAS DE LAPICES AZUL BIC NORMAL
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.690
$ 22.690
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
LAPICES GRAFITO FABER CASTELL
LAPICES GRAFITO FABER CASTELL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
20
Unidad
PAQUETES DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO X10
PAQUETES DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO X10
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
55121616
Banderitas autoadhesivas
3
Unidad
SET DE BANDERITAS ADHESIVAS
SET DE BANDERITAS ADHESIVAS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.260
44122103
Corchetes
2
Unidad
SACA CORCHETES MARIPOSA
SACA CORCHETES MARIPOSA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
44121802
Líquido corrector
3
Unidad
CORRECTOR EN LAPIZ
CORRECTOR EN LAPIZ
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
LAPIZ TINTA GEL AZUL 0.7
LAPIZ TINTA GEL AZUL 0.7
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121612
Cuchillos cartoneros
1
Unidad
CUCHILLO CARTONERO
CUCHILLO CARTONERO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
Total Neto
$ 127.868
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.295
TOTAL OC
$ 152.163
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.