Orden de Compra. Nº
2905-570-SE20
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ADQUISICION MATERIALES OFICINA SECRET. MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-570-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES OFICINA SECRET. MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2905-120-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Libertad 251
Comuna
Lanco
Impuesto
45096,88
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Rayo
Razón Social
EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T.
76.000.439-1
Sucursal
El Rayo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS VERDE
CARPETAS PLASTIFICADAS VERDE
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
44121708
Marcadores
6
Unidad
DESTACADORES DIFERENTES COLORES
DESTACADORES DIFERENTES COLORES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.480
31201517
Cinta para empaquetar
6
Unidad
SCOCH GRANDE
SCOCH GRANDE
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.968
$ 1.968
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LAPICES 0.7 GEL AZUL
LAPICES 0.7 GEL AZUL
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.016
$ 14.016
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LAPICES 0.7 GEL NEGRO
LAPICES 0.7 GEL NEGRO
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.016
$ 14.016
44121802
Líquido corrector
6
Unidad
CORRECTOR FABER CASTELL
CORRECTOR FABER CASTELL
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.008
$ 7.008
44122103
Corchetes
20
Unidad
CAJA DE CORCHETES 26/6 5000U
CAJA DE CORCHETES 26/6 5000U
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.680
$ 21.680
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
4
Unidad
BOLSAS DE ELASTICOS DELGADOS
BOLSAS DE ELASTICOS DELGADOS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.984
$ 1.984
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA
RESMA TAMAÑ CARTA
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.420
$ 70.420
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad
RESMA TAMAÑO OFICIO
RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.780
$ 73.780
Total Neto
$ 237.352
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.097
TOTAL OC
$ 282.449
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.