Orden de Compra. Nº2905-643-SE19 "ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION OFICINA DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-643-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION OFICINA DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-79-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 272989,454
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria el martillo
Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI
R.U.T. 76.638.790-k
Sucursal ferreteria el martillo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161503
Captadores de polvo20UnidadGUARDAPOLVO CHAFLAN/CANTERIAGUARDAPOLVO CHAFLAN/CANTERIA $ 1.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.020 $ 35.020
31162005
Clavos para tejados1Unidad no definidaINCHALAM PUNTA 1.1/2 X 15 CAJA 25KG 1.1/2"INCHALAM PUNTA 1.1/2 X 15 CAJA 25KG 1.1/2" $ 1.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.688 $ 1.688
30161710
Suelos laminados52UnidadETERSOL PISO FLOTANTE AMBRAS CEREZO1ETERSOL PISO FLOTANTE AMBRAS CEREZO1 $ 13.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.784 $ 719.774
30161710
Suelos laminados5UnidadESPUMA PISO FLOTANTE 3MMX20MTS ROLLOESPUMA PISO FLOTANTE 3MMX20MTS ROLLO $ 6.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.315 $ 33.315
40142110
Tubería de cobre8UnidadHOFFENS TUBERIA COLECTOR 250 MMHOFFENS TUBERIA COLECTOR 250 MM $ 65.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.376 $ 522.376
30103205
Enrejado de hierro10UnidadPERFIL ANGULO LAM 30X30X3MM 8,16 KGPERFIL ANGULO LAM 30X30X3MM 8,16 KG $ 6.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.810 $ 62.810
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadCERESITA ANTICORROSIVO ESTRUC. NEGROCERESITA ANTICORROSIVO ESTRUC. NEGRO $ 10.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.319 $ 10.319
39121436
Electrodos5UnidadINDURA ELECTRODO (1 KG) 6011 1/8" 6011 1/8"INDURA ELECTRODO (1 KG) 6011 1/8" 6011 1/8" $ 3.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.745 $ 15.743
39121436
Electrodos5UnidadINDURA ELECTRODO (1KG) 7018-RH 1/8" 7018INDURA ELECTRODO (1KG) 7018-RH 1/8" 7018 $ 3.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.020 $ 19.018
21101513
Discos10UnidadKLINGSPOR DISCO CORTE SPECIAL A46TZKLINGSPOR DISCO CORTE SPECIAL A46TZ $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.730 $ 16.725
Total Neto $ 1.436.787
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 272.989
TOTAL OC $ 1.709.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.