Orden de Compra. Nº
2905-643-SE19
"
ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION OFICINA DOM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-643-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION OFICINA DOM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2905-79-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Libertad 251
Comuna
Lanco
Impuesto
272989,454
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria el martillo
Razón Social
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI
R.U.T.
76.638.790-k
Sucursal
ferreteria el martillo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40161503
Captadores de polvo
20
Unidad
GUARDAPOLVO CHAFLAN/CANTERIA
GUARDAPOLVO CHAFLAN/CANTERIA
$ 1.751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.020
$ 35.020
31162005
Clavos para tejados
1
Unidad no definida
INCHALAM PUNTA 1.1/2 X 15 CAJA 25KG 1.1/2"
INCHALAM PUNTA 1.1/2 X 15 CAJA 25KG 1.1/2"
$ 1.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.688
$ 1.688
30161710
Suelos laminados
52
Unidad
ETERSOL PISO FLOTANTE AMBRAS CEREZO1
ETERSOL PISO FLOTANTE AMBRAS CEREZO1
$ 13.842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 719.784
$ 719.774
30161710
Suelos laminados
5
Unidad
ESPUMA PISO FLOTANTE 3MMX20MTS ROLLO
ESPUMA PISO FLOTANTE 3MMX20MTS ROLLO
$ 6.663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.315
$ 33.315
40142110
Tubería de cobre
8
Unidad
HOFFENS TUBERIA COLECTOR 250 MM
HOFFENS TUBERIA COLECTOR 250 MM
$ 65.297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 522.376
$ 522.376
30103205
Enrejado de hierro
10
Unidad
PERFIL ANGULO LAM 30X30X3MM 8,16 KG
PERFIL ANGULO LAM 30X30X3MM 8,16 KG
$ 6.281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.810
$ 62.810
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
CERESITA ANTICORROSIVO ESTRUC. NEGRO
CERESITA ANTICORROSIVO ESTRUC. NEGRO
$ 10.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.319
$ 10.319
39121436
Electrodos
5
Unidad
INDURA ELECTRODO (1 KG) 6011 1/8" 6011 1/8"
INDURA ELECTRODO (1 KG) 6011 1/8" 6011 1/8"
$ 3.149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.745
$ 15.743
39121436
Electrodos
5
Unidad
INDURA ELECTRODO (1KG) 7018-RH 1/8" 7018
INDURA ELECTRODO (1KG) 7018-RH 1/8" 7018
$ 3.804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.020
$ 19.018
21101513
Discos
10
Unidad
KLINGSPOR DISCO CORTE SPECIAL A46TZ
KLINGSPOR DISCO CORTE SPECIAL A46TZ
$ 1.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.730
$ 16.725
Total Neto
$ 1.436.787
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 272.989
TOTAL OC
$ 1.709.776
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.