Orden de Compra. Nº2905-643-SE23 "MATERIALES PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-643-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-88-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 SP 6 C.C. 03.06.22 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 15947,46
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111518
Luz de mano o de extensión4Unidad no definidaALARGADOR 5 METROS BLANCO/NEGRO CORTO CORRIENTEALARGADOR 5 METROS BLANCO/NEGRO CORTO CORRIENTE $ 8.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.576 $ 33.576
55121616
Banderitas autoadhesivas1Unidad no definidaBANDERITAS ADHESIVAS 5 COLORES NEON FULTONSBANDERITAS ADHESIVAS 5 COLORES NEON FULTONS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
45101702
Guillotinas de imprenta1Unidad no definidaGUILLOTINA LAVORO/IMEXGUILLOTINA LAVORO/IMEX $ 36.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.126 $ 36.126
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos5Unidad no definidaCAJA ARCHIVO STANDARDCAJA ARCHIVO STANDARD $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
Total Neto $ 83.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.947
TOTAL OC $ 99.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.