Orden de Compra. Nº2905-655-SE23 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA AFI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-655-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA AFI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-88-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140522001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 8463,74
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina7Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA 36 GRS ARTEL/TORRE/FULTONSPEGAMENTO EN BARRA 36 GRS ARTEL/TORRE/FULTONS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.704 $ 11.704
44122011
Carpetas para archivos6UnidadCARPETA C/ ACCO PLASTIFICADA DIFERENTES COLORESCARPETA C/ ACCO PLASTIFICADA DIFERENTES COLORES $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.986 $ 4.986
44121506
Sobres estándar1UnidadSOBRE SACO OFICIO FULTONS X UNIDADSOBRE SACO OFICIO FULTONS X UNIDAD $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243 $ 243
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO RHEIN/TORRE DISNEYCUADERNO UNIVERSITARIO RHEIN/TORRE DISNEY $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.120
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE HAND O TORRECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE HAND O TORRE $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.493 $ 2.493
Total Neto $ 44.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.464
TOTAL OC $ 53.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.