Orden de Compra. Nº2905-674-SE22 "ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO PROGRAMA HABITABILIDAD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-674-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO PROGRAMA HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-77-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 35126,06
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GREEN INSUMOS SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA GREEN INSUMOS SPA
R.U.T. 77.286.847-2
Sucursal GREEN INSUMOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLAS DESINFECTANTES VIRUTEX 50 UNIDADESTOALLAS DESINFECTANTES VIRUTEX 50 UNIDADES $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.290
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10Unidad no definidaJABÓN LÍQUIDO LITROJABÓN LÍQUIDO LITRO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLIMPIADOR CIF CREMALIMPIADOR CIF CREMA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
47131604
Escobas10Unidad no definidaESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
14111703
Toallas de papel5Unidad no definidaTOALLAS PAPEL 500 METROSTOALLAS PAPEL 500 METROS $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑO AMARILLO DOBLE MAYORPAÑO AMARILLO DOBLE MAYOR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
47131816
Desodorantes10Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOLDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
47131803
Desinfectantes domésticos11Unidad no definidaCLORO GEL IMPEQUECLORO GEL IMPEQUE $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.848 $ 12.848
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definidaLIMPIADOR PISO GLADE 1 LITROLIMPIADOR PISO GLADE 1 LITRO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
47131816
Desodorantes10Unidad no definidaDESINFECTANTE AEROSOLDESINFECTANTE AEROSOL $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.080
47131603
Esponjas9Unidad no definidaESPONJA LAVALOZASESPONJA LAVALOZAS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287 $ 1.287
Total Neto $ 184.875
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.126
TOTAL OC $ 220.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.