Orden de Compra. Nº
2905-674-SE22
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ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO PROGRAMA HABITABILIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-674-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN ÚTILES DE ASEO PROGRAMA HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2905-77-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Libertad 251
Comuna
Lanco
Impuesto
35126,06
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GREEN INSUMOS SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA GREEN INSUMOS SPA
R.U.T.
77.286.847-2
Sucursal
GREEN INSUMOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
TOALLAS DESINFECTANTES VIRUTEX 50 UNIDADES
TOALLAS DESINFECTANTES VIRUTEX 50 UNIDADES
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.290
$ 24.290
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
10
Unidad no definida
JABÓN LÍQUIDO LITRO
JABÓN LÍQUIDO LITRO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
LIMPIADOR CIF CREMA
LIMPIADOR CIF CREMA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
47131604
Escobas
10
Unidad no definida
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
14111703
Toallas de papel
5
Unidad no definida
TOALLAS PAPEL 500 METROS
TOALLAS PAPEL 500 METROS
$ 6.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.530
$ 33.530
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO AMARILLO DOBLE MAYOR
PAÑO AMARILLO DOBLE MAYOR
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
47131803
Desinfectantes domésticos
11
Unidad no definida
CLORO GEL IMPEQUE
CLORO GEL IMPEQUE
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.848
$ 12.848
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad no definida
LIMPIADOR PISO GLADE 1 LITRO
LIMPIADOR PISO GLADE 1 LITRO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
DESINFECTANTE AEROSOL
DESINFECTANTE AEROSOL
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.080
$ 20.080
47131603
Esponjas
9
Unidad no definida
ESPONJA LAVALOZAS
ESPONJA LAVALOZAS
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.287
$ 1.287
Total Neto
$ 184.875
Descuento
$ 1
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.126
TOTAL OC
$ 220.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.