Orden de Compra. Nº
2905-72-SE20
"
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PROG. FFM 2019
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-72-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PROG. FFM 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2905-120-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Libertad 251
Comuna
Lanco
Impuesto
15761,64
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Rayo
Razón Social
EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T.
76.000.439-1
Sucursal
El Rayo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
10
Unidad
SOBRES OFICIO
SOBRES OFICIO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
44122010
Divisores
2
Unidad
SEPARADORES
SEPARADORES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
NOTAS ADHESIVAS
NOTAS ADHESIVAS
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.688
$ 6.688
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
10
Unidad
LAPIZ BIC PUNTA FINA NEGRO
LAPIZ BIC PUNTA FINA NEGRO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
ARCHIVADORES
ARCHIVADORES
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.360
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
$ 1.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.004
$ 4.004
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
1
Unidad
PENDRIVE 16 GB
PENDRIVE 16 GB
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.555
$ 7.555
12171703
Tintas
2
Unidad
TINTA NEGRA TIMBRE
TINTA NEGRA TIMBRE
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
BANDERAS ADHESIVAS
BANDERAS ADHESIVAS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
44121708
Marcadores
8
Unidad
DESTACADORES DIFERENTES COLORES
DESTACADORES DIFERENTES COLORES
$ 333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.664
$ 2.664
44122104
Clips para papel
10
Unidad
DOBLE CLIP MEDIANOS
DOBLE CLIP MEDIANOS
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.010
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
RESMA CARTA
RESMA CARTA
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.925
$ 15.925
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
21
Unidad
LAPIZ BIC PUNTA FINA AZUL
LAPIZ BIC PUNTA FINA AZUL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
44121708
Marcadores
3
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA
PLUMONES DE PIZARRA
$ 329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 987
$ 987
53102509
Liga
5
Unidad
LIGAS
LIGAS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.060
44121613
Saca corchetes
1
Unidad
SACA CORCHETES
SACA CORCHETES
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496
$ 496
Total Neto
$ 82.956
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.762
TOTAL OC
$ 98.718
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.