Orden de Compra. Nº2905-72-SE22 "MATERIALES PARA PROGRAMA ACTIVIDADES EN VERANO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-72-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROGRAMA ACTIVIDADES EN VERANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-120-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 13218,642
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva7Unidad no definidaPLIEGOS GOMA EVA GLITTER DORADAPLIEGOS GOMA EVA GLITTER DORADA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111525
Papel multiuso3Unidad no definidaCAJA OPALINA VERDE-AMARILLA- BLANCACAJA OPALINA VERDE-AMARILLA- BLANCA $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.598 $ 41.598
14111525
Papel multiuso50Unidad no definidaPAPEL CREPE PLIEGO ROJOPAPEL CREPE PLIEGO ROJO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750
25132002
Globos de aire caliente2Unidad no definidaBOLSAS DE GLOBOS COLOR ROJO N°12X50BOLSAS DE GLOBOS COLOR ROJO N°12X50 $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.530
31201512
Cinta Transparente2Unidad no definidaCINTELA COLOR DORADACINTELA COLOR DORADA $ 1.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.692 $ 3.693
Total Neto $ 69.571
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 13.219
TOTAL OC $ 82.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.