Orden de Compra. Nº2905-785-SE17 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA MUNIC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-785-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA MUNIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-120-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 13261,6694
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros2Unidad no definidaCORTA CARTONCORTA CARTON $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655
55121616
Banderitas autoadhesivas10PackBANDERITAS ADHESIVASBANDERITAS ADHESIVAS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
44121708
Marcadores6Unidad no definidaDESTADORES AMARILLOSDESTADORES AMARILLOS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
44121506
Sobres estándar2PaqueteSOBRES AMERICANOS X 25USOBRES AMERICANOS X 25U $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
44121802
Líquido corrector6Unidad no definidaLIQUIDO CORRECTORLIQUIDO CORRECTOR PAPPER $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
14111530
Notas de papel autoadhesivo4PaqueteTACOS ADHESIVOS DE COLORESTACOS ADHESIVOS DE COLORES $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.773
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSPARENTECINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
44121701
Lápiz pasta12Unidad no definidaLAPIZ GEL 0.7 PILOT NEGROLAPIZ GEL 0.7 PILOT NEGRO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
44121701
Lápiz pasta12Unidad no definidaLAPIZ GEL 0.7 PILOT AZULLAPIZ GEL 0.7 PILOT AZUL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
31201610
Colas6Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRAPEGAMENTO EN BARRA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.975
Total Neto $ 69.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.262
TOTAL OC $ 83.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.