Orden de Compra. Nº
2905-785-SE17
"
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA MUNIC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-785-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA MUNIC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2905-120-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Libertad 251
Comuna
Lanco
Impuesto
13261,6694
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Rayo
Razón Social
EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T.
76.000.439-1
Sucursal
El Rayo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros
2
Unidad no definida
CORTA CARTON
CORTA CARTON
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656
$ 655
55121616
Banderitas autoadhesivas
10
Pack
BANDERITAS ADHESIVAS
BANDERITAS ADHESIVAS
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.681
44121708
Marcadores
6
Unidad no definida
DESTADORES AMARILLOS
DESTADORES AMARILLOS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
44121506
Sobres estándar
2
Paquete
SOBRES AMERICANOS X 25U
SOBRES AMERICANOS X 25U
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
44121802
Líquido corrector
6
Unidad no definida
LIQUIDO CORRECTOR
LIQUIDO CORRECTOR PAPPER
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.008
$ 7.008
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Paquete
TACOS ADHESIVOS DE COLORES
TACOS ADHESIVOS DE COLORES
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.772
$ 16.773
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad no definida
LAPIZ GEL 0.7 PILOT NEGRO
LAPIZ GEL 0.7 PILOT NEGRO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.008
$ 13.008
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad no definida
LAPIZ GEL 0.7 PILOT AZUL
LAPIZ GEL 0.7 PILOT AZUL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.008
$ 13.008
31201610
Colas
6
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA
PEGAMENTO EN BARRA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.976
$ 2.975
Total Neto
$ 69.798
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.262
TOTAL OC
$ 83.060
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.