Orden de Compra. Nº2905-802-SE19 "ADQUISICION MATERIALES OF. PROG. INFANTIL CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-802-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES OF. PROG. INFANTIL CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-120-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Libertad 251
Comuna Lanco
Impuesto 16903,92
Dirección de Envío de la Factura Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar8UnidadGOMAS S20 FACTISGOMAS S20 FACTIS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadRESMAS DE OPALINARESMAS DE OPALINA $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.874 $ 26.874
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS LAVOROTIJERAS LAVORO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
14111530
Notas de papel autoadhesivo4UnidadTACOS ADHESIVOS 500 HOJASTACOS ADHESIVOS 500 HOJAS $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.724 $ 10.724
44121708
Marcadores9UnidadDESTACADORES COLORES SURTIDOSDESTACADORES COLORES SURTIDOS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
31201606
Calafateos4UnidadSILICONA LIQUIDA 100MLSILICONA LIQUIDA 100ML $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadRESMAS DE OFICIORESMAS DE OFICIO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
44122001
Archivadores de fichas4UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHO T.OFICIO ARCHIVADOR LOMO ANCHO T.OFICIO $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
44121704
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ AZUL BICLAPIZ AZUL BIC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
44121704
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ ROJO BICLAPIZ ROJO BIC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOCHSCOCH $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadSTICK FIX 21 GRAMOSSTICK FIX 21 GRAMOS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.976
44121802
Líquido corrector5UnidadCORRECTOR ARTEL O LIQUIDO PAPERCORRECTOR ARTEL O LIQUIDO PAPER $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
Total Neto $ 88.968
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.904
TOTAL OC $ 105.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.