Orden de Compra. Nº
2905-802-SE19
"
ADQUISICION MATERIALES OF. PROG. INFANTIL CESFAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2905-802-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES OF. PROG. INFANTIL CESFAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2905-120-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 251
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Libertad 251
Comuna
Lanco
Impuesto
16903,92
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Rayo
Razón Social
EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T.
76.000.439-1
Sucursal
El Rayo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121535
Goma de borrar
8
Unidad
GOMAS S20 FACTIS
GOMAS S20 FACTIS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Unidad
RESMAS DE OPALINA
RESMAS DE OPALINA
$ 13.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.874
$ 26.874
44121618
Tijeras
4
Unidad
TIJERAS LAVORO
TIJERAS LAVORO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
TACOS ADHESIVOS 500 HOJAS
TACOS ADHESIVOS 500 HOJAS
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.724
$ 10.724
44121708
Marcadores
9
Unidad
DESTACADORES COLORES SURTIDOS
DESTACADORES COLORES SURTIDOS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.220
$ 5.220
31201606
Calafateos
4
Unidad
SILICONA LIQUIDA 100ML
SILICONA LIQUIDA 100ML
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
RESMAS DE OFICIO
RESMAS DE OFICIO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.412
$ 13.412
44122001
Archivadores de fichas
4
Unidad
ARCHIVADOR LOMO ANCHO T.OFICIO
ARCHIVADOR LOMO ANCHO T.OFICIO
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.260
$ 11.260
44121704
Lápiz pasta
6
Unidad
LAPIZ AZUL BIC
LAPIZ AZUL BIC
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
44121704
Lápiz pasta
6
Unidad
LAPIZ ROJO BIC
LAPIZ ROJO BIC
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
SCOCH
SCOCH
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Unidad
STICK FIX 21 GRAMOS
STICK FIX 21 GRAMOS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.976
$ 2.976
44121802
Líquido corrector
5
Unidad
CORRECTOR ARTEL O LIQUIDO PAPER
CORRECTOR ARTEL O LIQUIDO PAPER
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
Total Neto
$ 88.968
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.904
TOTAL OC
$ 105.872
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.