|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2905-822-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MASCARILLAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2905-77-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
|
|
R.U.T. |
69.200.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Libertad 251 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
|
|
R.U.T. |
69.200.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad 251 |
|
Comuna |
Lanco
|
|
Impuesto |
32319,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 251 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2021 |
|
|
|
Proveedor |
GREEN INSUMOS SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA GREEN INSUMOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.286.847-2 |
|
Sucursal |
GREEN INSUMOS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 88 | Unidad no definida | MASCARILLAS 3 PLIEGUES CAJA 50 UNIDADES | MASCARILLAS 3 PLIEGUES CAJA 50 UNIDADES |
$ 1.933,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 170.104
|
$ 170.104
|
|
|
Total Neto
|
$ 170.104
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.320
|
|
$ 202.424
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.