Orden de Compra. Nº2905-828-AG25 "MATERIALES PARA ILUMINACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2905-828-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ILUMINACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación LIBERTAD N°251
Comuna Lanco
Impuesto 8606,05
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD N°251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL AZZY
Razón Social LUIS ALEJANDRO CHACON ESCOBAR
R.U.T. 10.750.357-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL AZZY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121431
Conectores estancos de cables2UnidadADQUISICION DE 2 UNIDADES DE ESTANCO 2*18W C/TUBO EGB.ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE ESTANCO 2*18W C/TUBO EGB. $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadADQUISICION DE 1 UNIDAD DE CORDON RVK 3X1,5MM NEGRO ASCABLE.ADQUISICION DE 1 UNIDAD DE CORDON RVK 3X1,5MM NEGRO ASCABLE. $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143 $ 1.143
39121311
Accesorios eléctricos2UnidadADQUISICION DE 2 UNIDADES DE CAJA CHUQUI BLANCA EKOLINE.ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE CAJA CHUQUI BLANCA EKOLINE. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
39121311
Accesorios eléctricos2UnidadADQUISICION DE 2 UNIDADES DE TAPA CIEGA PU1000 BTICINO LUZICA.ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE TAPA CIEGA PU1000 BTICINO LUZICA. $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.934 $ 1.934
23151607
Prensas2UnidadADQUISICION DE 2 UNIDADES DE PRENSAESTOPA PG11.ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE PRENSAESTOPA PG11. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370
Total Neto $ 45.295
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.606
TOTAL OC $ 53.901


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.750.357-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.