Orden de Compra. Nº2906-153-SE24 "COMPRA DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2906-153-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4922-11-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Futrono
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI
Comuna Futrono
Impuesto 42094,88
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSÉ
Razón Social COMERCIAL SILVIA M AGUEDO QUEZADA EIRL
R.U.T. 76.212.225-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSÉ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas40Unidad no definidaBEBIDA 3 LITROS  $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
50202310
Agua mineral72Unidad no definidaAGUA MINERAL CON/SIN GAS  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.760 $ 41.760
50202304
Jugos y néctar envasados30Unidad no definidaJUGO 1 1/2  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.910 $ 47.910
50201706
Café3Unidad no definidaCAFÉ FINA SELECCIÓN  $ 8.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.091 $ 26.091
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5Unidad no definidaAZUCAR BLANCA KILO  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad no definidaENDULZANTE  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
50201713
Bolsitas de te2Unidad no definidaTÉ 100 BOLSITAS  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
50201710
Té de hierbas2Unidad no definidaTÉ DE HIERBAS  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
Total Neto $ 221.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.095
TOTAL OC $ 263.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.