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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2906-229-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNIC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4697-10-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Futrono |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA N° 205 MUNICIPALIDAD DE FUTRONO |
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Comuna |
Futrono
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Impuesto |
959196 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA N° 205 MUNICIPALIDAD DE FUTRONO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sara |
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Razón Social |
SARA SPA
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R.U.T. |
76.913.267-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sara |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201709
| Café instantáneo | 210 | Unidad | SERVICIO DE COCTEL | |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.310.000
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$ 2.310.000
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50201708
| Bebidas de Café | 210 | Unidad | SERVICIO DE DESAYUNO | |
$ 5.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.058.400
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$ 1.058.400
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50202310
| Agua mineral | 210 | Unidad | SERVICIO DE CENA | |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.000
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$ 1.680.000
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Total Neto
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$ 5.048.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 959.196
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$ 6.007.596
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.