Orden de Compra. Nº2906-66-SE16 "informa compra de materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2906-66-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2016
Nombre de la Orden de Compra informa compra de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esquina Alessandri
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI
Comuna Futrono
Impuesto 63705,86
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Artículos de Aseo Río Bueno
Razón Social SIRIA ZULEMA VILLANUEVA LOPEZ
R.U.T. 7.053.596-3
Sucursal Artículos de Aseo Río Bueno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1UnidadInforma compra de materiales de aseo , segun orden de compra N° 1607, d.a. 2547  $ 335.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.294 $ 335.294
Total Neto $ 335.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.706
TOTAL OC $ 399.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.