Orden de Compra. Nº2906-69-AG26 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN compra ágil: 2906-55-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2906-69-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN compra ágil: 2906-55-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Futrono
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI
Comuna Futrono
Impuesto 218785
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIBA SPA
Razón Social ABARZUA BERKHOFF SPA
R.U.T. 77.983.381-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FIBA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering235UnidadDESAYUNO: DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: 1 SANDWICH PAN DE MOLDE AVE MAYO, 1 SANDWICH PAN ITALIANO JAMON DE PAVO QUESO, 1 NECTAR EN BOTELLA DE VIDRIO TAMAÑO INDIVIDUAL (300 ML.), 1 SACHET DE CAFE NESCAFÉ (CAPUCCINO, MOCA, DOBLE MOCA), 1 BOLSITA DE TÉ O INFUSIÓN, 1 OPCIÓN DULCE (MUFFIN, BROWNIE, MEDIA LUNA, CHISKEY, ENTRE OTROS). EL DESAYUNO DEBE SER ENTREGADO EN CAJAS DE CARTON, PROCURANDO LA BUENA PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS, ADEMAS DE ENTREGAR PRODUCTOS FRESCOS.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.500 $ 1.151.500
Total Neto $ 1.151.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.785
TOTAL OC $ 1.370.285


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.270.361-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.793.775-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.