|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2907-166-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-06-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Repuestos para Furgón GGKT26. DAEM. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2907-17-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
|
|
R.U.T. |
69.200.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Unión 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
|
|
R.U.T. |
69.200.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Unión 441 |
|
Comuna |
Lanco
|
|
Impuesto |
18377,313 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Unión 441 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-07-2015 |
|
|
|
Proveedor |
IRIS YOLANDA CORTES PINEDA |
|
Razón Social |
IRIS YOLANDA CORTES PINEDA
|
|
R.U.T. |
8.279.977-K |
|
Sucursal |
IRIS YOLANDA CORTES PINEDA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171708
| Freno de disco | 1 | Unidad | Juego de Pstillas de Freno. | Juego de Pstillas de Freno. |
$ 92.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.017
|
$ 92.017
|
15121509
| Aceite de frenos | 1 | Litro | Líquido de franos Wagner (1Lt). | Líquido de franos Wagner (1Lt). |
$ 4.706,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.706
|
$ 4.706
|
|
|
Total Neto
|
$ 96.723
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.377
|
|
$ 115.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.