Orden de Compra. Nº2907-233-SE07 "Suministro Material de Aseo ID:2907-18-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lanco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2907-233-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2007
Nombre de la Orden de Compra Suministro Material de Aseo ID:2907-18-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Suministro Material de Aseo para Internado Lanco, según Solicitud de Pedido N°047/04/06/2007
Proveniente de Licitación 2907-18-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Unión S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Unión 441
Comuna -1
Impuesto 12568,12
Dirección de Envío de la Factura Unión 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
R.U.T. 6.506.131-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
LANA ACERO 20U5BolsaLANA ACERO 20ULana de acero en bolsa de 20 unidades, sin detergente $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.395 $ 7.395
14111705
Servilletas FAVORITA CAJA 60 X 50U1CajaServilletas FAVORITA CAJA 60 X 50UServilletas de papel, cajas de 100 paquetes X 50 unidades $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.151 $ 8.151
47131803
Desinfectantes domésticos1CajaDesinfectantes domésticosLimpiador en crema, equivalente a cif envase de 12 unidades x 650 ml $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131811
Productos de lavandería1CajaProductos de lavanderíaOmo, envase de 24 unidades x 480 grs. $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
47131501
Trapos1UnidadTraposPaños de limpieza, amarillo 30x40x 10 unidades $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610 $ 1.610
47131810
LAVALOZAS VIRGINIA 1L10LitroLAVALOZAS VIRGINIA 1LLavalozas en envase de litro $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
47131501
TRAPERO CON OJAL 47X50X 62PaqueteTRAPERO CON OJAL 47X50X 6Paños trapero para piso con ojal, en paquetes de 6 unidades $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092
Total Neto $ 66.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.568
TOTAL OC $ 78.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.