|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2907-307-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Material Aseo Int. Malalhue |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2907-2-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lanco
|
|
R.U.T. |
69.200.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Unión 441 |
|
Comuna |
Lanco
|
|
Impuesto |
11357,82 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Unión 441 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-06-2010 |
|
|
|
Proveedor |
RIGOBERTO MELLA VILLEGAS |
|
Razón Social |
RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
|
|
R.U.T. |
6.506.131-7 |
|
Sucursal |
RIGOBERTO MELLA VILLEGAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Esponjas | 1 | Bolsa | VIRUTILLA DE OLLA X 20 UNIDADES | VIRUTILLA DE OLLA X 20 UNIDADES |
$ 1.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.700
|
$ 1.700
|
|
| Productos de limpieza del baño | 2 | Caja | CIF CREMA | CIF CREMA |
$ 10.064,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.128
|
$ 20.128
|
|
| Productos para lavar platos | 24 | Litro | LAVALOZAS | LAVALOZAS |
$ 820,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.680
|
$ 19.680
|
|
| Cloro Cl | 48 | Litro | CLORO CL | CLORO CL |
$ 325,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.600
|
$ 15.600
|
47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 6 | Par | GUANTES TALLA L (Nº7) | GUANTES TALLA L (Nº7) |
$ 445,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.670
|
$ 2.670
|
|
|
Total Neto
|
$ 59.778
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.358
|
|
$ 71.136
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.