Orden de Compra. Nº2907-312-SE07 "Suministro Productos de Aseo ID:2907-18-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lanco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2907-312-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2007
Nombre de la Orden de Compra Suministro Productos de Aseo ID:2907-18-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Suministro Productos de Aseo para Internado Malalhue, según Solicitud de Pedido N°059/26/06/2007
Proveniente de Licitación 2907-18-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Unión S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Unión 441
Comuna -1
Impuesto 18908,8
Dirección de Envío de la Factura Unión 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
R.U.T. 6.506.131-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
LANA ACERO 20U1BolsaLANA ACERO 20ULana de acero en bolsa de 20 unidades, sin detergente $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479 $ 1.479
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1BaldeAbrillantadores o acabados de suelosCera incolora envase de 20 litros $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111705
Servilletas FAVORITA CAJA 60 X 50U1CajaServilletas FAVORITA CAJA 60 X 50UServilletas de papel, cajas de 100 paquetes X 50 unidades $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.151 $ 8.151
47131803
LIMPIADOR ,LORD CREMA 12X 650 ML2CajaLIMPIADOR ,LORD CREMA 12X 650 MLLimpiador crema en envase de 650 ml. x 12 unidades equivalente a cif $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
47131617
Mopas de polvo1UnidadMopas de polvoMopa seca 36" con porta mopa metálico $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47121803
Escobas de goma1UnidadEscobas de gomaBarre agua 60 cms con mango metálico $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
47131810
LAVALOZAS VIRGINIA 1L20LitroLAVALOZAS VIRGINIA 1LLavalozas en envase de litro $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
12141901
Cloro Cl CLOROX 1L24LitroCloro Cl CLOROX 1LCloro en envase de litro $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
47121701
Bolsas de basura OSO 80X110X10U10PaqueteBolsas de basura OSO 80X110X10UBolsas de basura 80 X110 X paquetes 10 Unidades $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
Total Neto $ 99.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.909
TOTAL OC $ 118.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.