Orden de Compra. Nº2907-452-SE18 "Adquisición de material de enseñanza Esc. A.C.L"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2907-452-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de enseñanza Esc. A.C.L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2907-40-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alberto Córdova N° 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2907-452-SE18 del sistema 2152204002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Alberto Córdova N° 355
Comuna Lanco
Impuesto 56485,1
Dirección de Envío de la Factura Alberto Córdova N° 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera10CajaCAJA DE LAPICES GRAFITO FABER CASTELL CAJA DE LAPICES GRAFITO FABER CASTELL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
60121535
Goma de borrar100UnidadGOMA DE BORRAR FACTIS S36 GOMA DE BORRAR FACTIS S36 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100
31201610
Colas15UnidadCOLA FRIA 225 GRAMOS TORRECOLA FRIA 225 GRAMOS TORRE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
44122011
Carpetas para archivos40UnidadCARPETA 40 FUNDAS TAMAÑO CARTA FULTONS O HAND CARPETA 40 FUNDAS TAMAÑO CARTA FULTONS O HAND $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.240 $ 70.240
44112001
Libretas de direcciones250UnidadLIBRETA COMUNICACIÓN GRANDE LIBRETA COMUNICACIÓN GRANDE $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.750 $ 182.750
Total Neto $ 297.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.485
TOTAL OC $ 353.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.