Orden de Compra. Nº2907-47-SE07 "Suministro materiales aseo ID:2907-18-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lanco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2907-47-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2007
Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales aseo ID:2907-18-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de materiales de aseo para Internado Liceo Camilo Henríquez, según Solicitud de Pedido N°09/28/02/2007
Proveniente de Licitación 2907-18-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Unión S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Unión 441
Comuna -1
Impuesto 11690,7
Dirección de Envío de la Factura Unión 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
R.U.T. 6.506.131-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121601
Paños de cocina20UnidadPaños de cocinaPaños de cocina $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131615
Escobillones PLASTICO DOÑA CLORINDA10UnidadEscobillones PLASTICO DOÑA CLORINDAEscobillones plasticos (equivalente a Doña Clorinda) $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
47121812
LANA ACERO 20U1UnidadLANA ACERO 20ULana de acero en bolsa de 20 unidades, sin detergente $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479 $ 1.479
14111705
Servilletas FAVORITA CAJA 60 X 50U1UnidadServilletas FAVORITA CAJA 60 X 50UServilletas de papel, cajas de 100 paquetes X 50 unidades $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.151 $ 8.151
12141901
Cloro Cl CLOROX 1L25LitroCloro Cl CLOROX 1LCloro en envase de litro $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131810
LAVALOZAS VIRGINIA 1L10LitroLAVALOZAS VIRGINIA 1LLavalozas en envase de litro $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
47131803
VIM LIQUIDO 1L10LitroVIM LIQUIDO 1LVim cloro gel, en envase de litro $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
47131503
GUANTE DOMEST. S-M-L JASPE6ParGUANTE DOMEST. S-M-L JASPEGuantes domésticos tamaño S-M-L- $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
Total Neto $ 61.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.691
TOTAL OC $ 73.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.