Orden de Compra. Nº
2907-525-SE13
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Alimentacion PIE Liceo Camilo Henriquez Gonzalez
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2907-525-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
Alimentacion PIE Liceo Camilo Henriquez Gonzalez
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2907-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Unión 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Unión 441
Comuna
Lanco
Impuesto
34239,52
Dirección de Envío de la Factura
Unión 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T.
79.542.000-2
Sucursal
DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10151504
Semillas o almácigos de ajíes
10
Unidad
AJÍ DE 200 GRS
AJÍ DE 200 GRS
$ 604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.040
$ 6.040
14111703
Toallas de papel
8
Unidad
TOALLA NOVA GRANDE
TOALLA NOVA GRANDE
$ 446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.568
$ 3.568
41104303
Vasos anaeróbicos o accesorios
275
Unidad
VASOS CHICOS DESE
VASOS CHICOS DESE
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
280
Unidad
VIENESAS
VIENESAS
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
50131609
Mayonesa
15
Unidad
MAYONESA
MAYONESA
$ 935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.025
$ 14.025
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
5
Unidad
ACEITE 900 ML
ACEITE 900 ML
$ 923,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.615
$ 4.615
50171550
Especias o extractos
10
Unidad
KETCHUP POR KILO
KETCHUP POR KILO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
50171550
Especias o extractos
10
Unidad
MAYONESA
MAYONESA
$ 727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.270
$ 7.270
50171551
Sal de cocina o de mesa
2
Unidad
SAL
SAL
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
50202303
Jugos y néctar concentrados
20
Unidad
JUGOS SURTIDOS 1,5 WATT´S
JUGOS SURTIDOS 1,5 WATT´S
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
50202311
Bebidas
50
Unidad
BEBIDAS SURTIDAS (FANTA-COCA COLA-SPRITE)
BEBIDAS SURTIDAS (FANTA-COCA COLA-SPRITE)
$ 1.407,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.350
$ 70.350
52121602
Servilletas
8
Unidad
SERVILLETAS COCTEL ABOLENGO
SERVILLETAS COCTEL ABOLENGO
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
Total Neto
$ 180.208
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.240
TOTAL OC
$ 214.448
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.