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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2907-53-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2907-2-LE14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2907-2-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
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R.U.T. |
69.200.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unión 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
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R.U.T. |
69.200.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Unión 441 |
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Comuna |
Lanco
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Impuesto |
51361,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unión 441 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-02-2014 |
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Proveedor |
Comercial Las Hortensias Ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL LAS HORTENSIAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.046.585-2 |
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Sucursal |
Comercial Las Hortensias Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | Artículos de ferretería para la escuela rural Minas de Hueima, listado adjunto anexo Nº 2 | Artículos de ferretería para la escuela rural Minas de Hueima, listado adjunto anexo Nº 2 |
$ 270.326,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.326
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$ 270.326
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Total Neto
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$ 270.326
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.362
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$ 321.688
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.