Orden de Compra. Nº
2907-679-SE19
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Adq. material de enseñanza para Escuela Rucaklen
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2907-679-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
Adq. material de enseñanza para Escuela Rucaklen
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2907-40-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Alberto Córdova N° 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 - PIE del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
CALLE ALBERTO CORDOVA N°355 LANCO
Comuna
Lanco
Impuesto
58372,94
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ALBERTO CORDOVA N°355 LANCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Rayo
Razón Social
EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T.
76.000.439-1
Sucursal
El Rayo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121236
Pinceles
30
Unidad no definida
PINCEL REDONDO N° 8 AL 12 . ARTEL/FULTONS/HAND
PINCEL REDONDO N° 8 AL 12 . ARTEL/FULTONS/HAND
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad no definida
PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILLANTE 20 UNID
PAPEL FOTOGRAFICO A4 BRILLANTE 20 UNID
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
44121708
Marcadores
36
Unidad no definida
DESTACADOR VARIOS COLORES FULTONS/HAND (variados colores)
DESTACADOR VARIOS COLORES FULTONS/HAND (variados colores)
$ 486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.496
$ 17.496
44121708
Marcadores
200
Unidad no definida
MARCADOR DE PIZARRA DIF. COLORES ARTEL (50 c/color, azul, rojo, negro, verde)
MARCADOR DE PIZARRA DIF. COLORES ARTEL (50 c/color, azul, rojo, negro, verde)
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.800
$ 132.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
375
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES X UNIDAD 300CC
VASOS DESECHABLES X UNIDAD 300CC
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.750
60141019
Piñatas
10
Unidad no definida
BOLSA DE GLOBO N°9X 50 UNID. DIF. COLOR
BOLSA DE GLOBO N°9X 50 UNID. DIF. COLOR
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
26112105
Sistemas de frenado eléctrico
30
Unidad no definida
SET ELECTRICO CON MOTOR
SET ELECTRICO CON MOTOR
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.990
$ 87.990
Total Neto
$ 307.226
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.373
TOTAL OC
$ 365.599
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.