Orden de Compra. Nº2907-714-SE18 "Adquisición de material de oficina Esc. Antilhue"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2907-714-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de oficina Esc. Antilhue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2907-40-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alberto Córdova N° 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2907-714-se18 del sistema 2152204001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Alberto Córdova N° 355
Comuna Lanco
Impuesto 5790,82
Dirección de Envío de la Factura Alberto Córdova N° 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121302
Cuchillo cartonero1UnidadCARTONERO ARTEL O FULTONS RIEL METALICO CARTONERO ARTEL O FULTONS RIEL METALICO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
44121802
Líquido corrector12UnidadCORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.116 $ 13.116
14111509
Artículos de papelería1UnidadRESMA DE PAPEL DE COLOR CARTARESMA DE PAPEL DE COLOR CARTA $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076
44101705
Bandejas o alimentadores para máquinas de oficina1UnidadPERFORADOR METALICA MAPED/COLON 25 HOJAS PERFORADOR METALICA MAPED/COLON 25 HOJAS $ 3.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.496 $ 3.496
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETERA MEDIANA 26/6 . RAPID/TORRE/FULTONS/MAPED (METALICA)CORCHETERA MEDIANA 26/6 . RAPID/TORRE/FULTONS/MAPED (METALICA) $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA DE TAMPON. HAND/FULTONS COLOR AZUL TINTA DE TAMPON. HAND/FULTONS COLOR AZUL $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361 $ 361
Total Neto $ 30.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.791
TOTAL OC $ 36.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.