Orden de Compra. Nº2907-920-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2907-62-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2907-920-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2907-62-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2907-62-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Unión 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Unión 441
Comuna Lanco
Impuesto 51734,72
Dirección de Envío de la Factura Unión 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner8UnidadToner HP 12 A negro Toner HP 12 A negro ORIGINAL $ 34.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.288 $ 272.288
Total Neto $ 272.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.735
TOTAL OC $ 324.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.