Orden de Compra. Nº2908-436-SE18 "MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CESFAM MALALHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2908-436-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CESFAM MALALHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2905-120-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
Comuna Lanco
Impuesto 22757,9492
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T. 76.000.439-1
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina1BolsaGLOBOS AZUL N°12 X 50 UNIDGLOBOS AZUL N°12 X 50 UNID $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
27112904
Pistola de resina1UnidadPISTOLA SILICONA . ARTEL PISTOLA SILICONA . ARTEL $ 4.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.151 $ 4.151
44122107
Grapas1UnidadENGRAPADORA DE PISTOLA METALICA ENGRAPADORA DE PISTOLA METALICA $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.319 $ 19.319
44122107
Grapas3UnidadCORCHETES 53/6 RAPID/TORRE (para engrapadora metalica) CORCHETES 53/6 RAPID/TORRE (para engrapadora metalica) $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.521
26111702
Pilas alcalinas40UnidadPILAS DURACELL AAA PILAS DURACELL AAA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.556
26111702
Pilas alcalinas40UnidadPILAS DURACELL AAPILAS DURACELL AA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.556
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA LAVORO/RHEIN 8 1/4 MANGO DE GOMA TIJERA LAVORO/RHEIN 8 1/4 MANGO DE GOMA $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.042
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3KitSET BARRA DE SILICONA FULTONS O ARTEL SET BARRA DE SILICONA FULTONS O ARTEL $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.412
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA VARIEDAD DE COLORES CARTULINA VARIEDAD DE COLORES $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.597
14111610
Cartulina10PliegoGOMA EVA PLIEGO VARIEDAD COLORES GOMA EVA PLIEGO VARIEDAD COLORES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
14111610
Cartulina10PliegoGOMA EVA PLIEGO COLOR AZULGOMA EVA PLIEGO COLOR AZUL $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
14111610
Cartulina10PliegoGOMA EVA PLIEGO COLOR AMARILLOGOMA EVA PLIEGO COLOR AMARILLO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
Total Neto $ 119.779
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.758
TOTAL OC $ 142.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.