Orden de Compra. Nº
2908-436-SE18
"
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CESFAM MALALHUE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2908-436-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA CESFAM MALALHUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2905-120-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
Comuna
Lanco
Impuesto
22757,9492
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Rayo
Razón Social
EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T.
76.000.439-1
Sucursal
El Rayo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
1
Bolsa
GLOBOS AZUL N°12 X 50 UNID
GLOBOS AZUL N°12 X 50 UNID
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
27112904
Pistola de resina
1
Unidad
PISTOLA SILICONA . ARTEL
PISTOLA SILICONA . ARTEL
$ 4.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.151
$ 4.151
44122107
Grapas
1
Unidad
ENGRAPADORA DE PISTOLA METALICA
ENGRAPADORA DE PISTOLA METALICA
$ 19.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.319
$ 19.319
44122107
Grapas
3
Unidad
CORCHETES 53/6 RAPID/TORRE (para engrapadora metalica)
CORCHETES 53/6 RAPID/TORRE (para engrapadora metalica)
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.521
26111702
Pilas alcalinas
40
Unidad
PILAS DURACELL AAA
PILAS DURACELL AAA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.560
$ 26.556
26111702
Pilas alcalinas
40
Unidad
PILAS DURACELL AA
PILAS DURACELL AA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.560
$ 26.556
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERA LAVORO/RHEIN 8 1/4 MANGO DE GOMA
TIJERA LAVORO/RHEIN 8 1/4 MANGO DE GOMA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.040
$ 15.042
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Kit
SET BARRA DE SILICONA FULTONS O ARTEL
SET BARRA DE SILICONA FULTONS O ARTEL
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.413
$ 4.412
14111610
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA VARIEDAD DE COLORES
CARTULINA VARIEDAD DE COLORES
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.597
14111610
Cartulina
10
Pliego
GOMA EVA PLIEGO VARIEDAD COLORES
GOMA EVA PLIEGO VARIEDAD COLORES
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
14111610
Cartulina
10
Pliego
GOMA EVA PLIEGO COLOR AZUL
GOMA EVA PLIEGO COLOR AZUL
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
14111610
Cartulina
10
Pliego
GOMA EVA PLIEGO COLOR AMARILLO
GOMA EVA PLIEGO COLOR AMARILLO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
Total Neto
$ 119.779
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.758
TOTAL OC
$ 142.537
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.