Orden de Compra. Nº
2908-441-SE16
"
MATERIAL ESCRITORIO CESFAM MALALHUE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2908-441-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ESCRITORIO CESFAM MALALHUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2907-33-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.
69.200.300-4
Dirección de Facturación
Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
Comuna
Lanco
Impuesto
24825,21
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Rayo
Razón Social
EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI
R.U.T.
76.000.439-1
Sucursal
El Rayo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
10
Unidad no definida
APRETA PAPEL 25 MM FULTONS
APRETA PAPEL 25 MM FULTONS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
44121620
Dedo de goma
12
Unidad no definida
DEDAL DE GOMA HAND/ARTEL
DEDAL DE GOMA HAND/ARTEL
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
60121302
Cuchillo cartonero
5
Unidad no definida
CORTA CARTON CHICO NARANJO HAND
CORTA CARTON CHICO NARANJO HAND
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.640
60121535
Goma de borrar
10
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR CHICAS FACTIS
GOMA DE BORRAR CHICAS FACTIS
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.430
$ 1.430
44121802
Líquido corrector
13
Unidad no definida
CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO
CORRECTOR LAPIZ LIQUIDO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
44121706
Lápices de madera
1
Unidad no definida
CAJA LAPIZ GRAFITO
CAJA LAPIZ GRAFITO
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.176
$ 2.176
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE ECONOMICA TRANSPARENTE
CINTA EMBALAJE ECONOMICA TRANSPARENTE
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.480
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA CRISTAL 18X30 MTS
CINTA ADHESIVA CRISTAL 18X30 MTS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44122104
Clips para papel
8
Unidad no definida
CLIP METALICO 33MM
CLIP METALICO 33MM
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.952
$ 1.952
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
15
Unidad no definida
MARCADOR PERMANENTE ARTEL PUNTA REDONDA (ROJO, NEGRO, VERDE)
MARCADOR PERMANENTE ARTEL PUNTA REDONDA (ROJO, NEGRO, VERDE)
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.440
$ 7.440
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
RESMA CARTA EQUALIT GRIS
RESMA CARTA EQUALIT GRIS
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.505
$ 15.505
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
RESMA OFICIO EQUALIT GRIS
RESMA OFICIO EQUALIT GRIS
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.460
$ 75.460
Total Neto
$ 130.659
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.825
TOTAL OC
$ 155.484
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.