Orden de Compra. Nº2908-9-SE22 "ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS CESFAM MALALHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2908-9-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS CESFAM MALALHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2908-17-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T. 69.200.300-4
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
Comuna Lanco
Impuesto 28290,088
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BSN Medical
Razón Social BSN MEDICAL SPA
R.U.T. 76.186.732-6
Sucursal BSN Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas40Unidad no definidaAposito DACC lamina72165-00000 CUTIMED SORBACT 7 X 9CM - CAJA X 40, CAJA X 40, 001-13485, UNIDAD DE VENTA: CAJA X 40 SOBRES., ENTREGA EN 24 HORAS, DESPACHO INCLUIDO, VENCIMIENTO PRODUCTO: SUPERIOR A 24 MESES, $ 3.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.880 $ 148.895
Total Neto $ 148.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.290
TOTAL OC $ 177.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.