Orden de Compra. Nº
2909-1038-MC19
"
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, ESC. CURRIÑE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2909-1038-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, ESC. CURRIÑE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
BALMACEDA 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 685 del sistema fondos sep.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Facturación
BALMACEDA 495
Comuna
Futrono
Impuesto
59610,505
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA 495
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Uribe Gallardo
Razón Social
JORGE NELSON URIBE GALLARDO
R.U.T.
9.737.906-8
Sucursal
Uribe Gallardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
2
Caja
OPALINAS TEXTURADA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO
OPALINAS TEXTURADA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.614
$ 33.614
44122104
Clips para papel
5
Caja
CAJAS SUJETADORES MARIPOSA
CAJAS SUJETADORES MARIPOSA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.195
$ 8.195
60141019
Piñatas
200
Unidad
GLOBOS DE COLORES
GLOBOS DE COLORES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
27112717
Pistolas de calor
2
Unidad
PISTOLAS DE SILICONA
PISTOLAS DE SILICONA
$ 5.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.672
$ 10.672
44121630
Kit de grapadora
2
Unidad
ENGRAPADORAS PARA PARED
ENGRAPADORAS PARA PARED
$ 11.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.866
$ 23.866
44122103
Corchetes
10
Unidad
CAJAS DE CORCHETES 530/8
CAJAS DE CORCHETES 530/8
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.070
$ 18.070
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETAS VINIL TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL
CARPETAS VINIL TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.300
$ 130.300
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
10
Unidad
LAPICES DE PASTA COLOR AZUL BORRABLE
LAPICES DE PASTA COLOR AZUL BORRABLE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
52152201
Láminas o papel para forrar estantes
40
Unidad
FORROS COLLEGE COLOR ROJO
FORROS COLLEGE COLOR ROJO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
52152201
Láminas o papel para forrar estantes
40
Unidad
FORROS COLLEGE COLOR AZUL
FORROS COLLEGE COLOR AZUL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
60141106
Dados
10
Unidad
DADOS
DADOS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
60123001
Figuras de goma Eva
10
Pliego
GOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR AMARILLO
GOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR AMARILLO
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
60123001
Figuras de goma Eva
10
Pliego
GOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR VERDE
GOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR VERDE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
60123001
Figuras de goma Eva
10
Pliego
GOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR CELESTE
GOMA EVA GLITTER PLIEGO COLOR CELESTE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
Total Neto
$ 313.767
Descuento
$ 28
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.611
TOTAL OC
$ 373.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.