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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2909-182-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
colaciones para alumnos de escuela nontuela para el día 21 de abril |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2909-11-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Facturación |
balmaceda 495 daem |
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Comuna |
Futrono
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Impuesto |
14535 |
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Dirección de Envío de la Factura |
balmaceda 495 daem |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUDITH RAQUEL |
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Razón Social |
JUDITH RAQUEL CARRILLO REHEL
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R.U.T. |
9.793.775-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUDITH RAQUEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 9 | Unidad no definida | almuerzo N°2, según contrato de suministro, las colaciones deben ser entregadas el día 21 de abril a las 12:30 hrs en gimnasio municipal o lugar a convenir | almuerzo N°2, según contrato de suministro, las colaciones deben ser entregadas el día 21 de abril a las 12:30 hrs en gimnasio municipal o lugar a convenir |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.500
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$ 76.500
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Total Neto
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$ 76.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.535
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$ 91.035
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.