Orden de Compra. Nº2909-314-AG26 "Materiales escolares para Escuela Rural Curriñe, según SPI 967/2026/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-316-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2909-314-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales escolares para Escuela Rural Curriñe, según SPI 967/2026/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-316-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación BALMACEDA 495
Comuna Futrono
Impuesto 12976,43
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 495
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL
R.U.T. 76.167.938-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10CajaCorchetes 530-8  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
31201515
Cintas de papel7UnidadCinta adhesiva de papel gruesa  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.232 $ 15.232
31201512
Cinta Transparente7UnidadCinta adhesiva transparente gruesa   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.176 $ 8.176
31201505
Cinta adhesiva de doble cara4UnidadCinta doble faz   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
23151901
Cortadores1UnidadCorta cartón cutter doble hoja   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
14121503
Cartulina30UnidadCartulinas variedad de colores  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
23151901
Cortadores1UnidadCorta cartón olfa   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773
14121503
Cartulina10PliegoPliegos de cartulina gris pálido   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
14121503
Cartulina15PliegoPliego de Cartulinas amarillas  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.785 $ 4.785
14121503
Cartulina10PliegoPliegos de cartulina negra   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
14121503
Cartulina10PliegoPliegos de cartulina color piel oscuro  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
Total Neto $ 68.297
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.976
TOTAL OC $ 81.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.