Orden de Compra. Nº
2909-314-AG26
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Materiales escolares para Escuela Rural Curriñe, según SPI 967/2026/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-316-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2909-314-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Materiales escolares para Escuela Rural Curriñe, según SPI 967/2026/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-316-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Facturación
BALMACEDA 495
Comuna
Futrono
Impuesto
12976,43
Dirección de Envío de la Factura
BALMACEDA 495
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social
IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL
R.U.T.
76.167.938-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
10
Caja
Corchetes 530-8
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
31201515
Cintas de papel
7
Unidad
Cinta adhesiva de papel gruesa
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.232
$ 15.232
31201512
Cinta Transparente
7
Unidad
Cinta adhesiva transparente gruesa
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.176
$ 8.176
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
4
Unidad
Cinta doble faz
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
23151901
Cortadores
1
Unidad
Corta cartón cutter doble hoja
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.681
$ 2.681
14121503
Cartulina
30
Unidad
Cartulinas variedad de colores
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
23151901
Cortadores
1
Unidad
Corta cartón olfa
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.773
$ 3.773
14121503
Cartulina
10
Pliego
Pliegos de cartulina gris pálido
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.190
14121503
Cartulina
15
Pliego
Pliego de Cartulinas amarillas
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.785
$ 4.785
14121503
Cartulina
10
Pliego
Pliegos de cartulina negra
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.190
14121503
Cartulina
10
Pliego
Pliegos de cartulina color piel oscuro
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.190
Total Neto
$ 68.297
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.976
TOTAL OC
$ 81.273
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.