Orden de Compra. Nº2909-420-SE15 "ADQUISICIÓN COLACIONES VISITA AL MALL,LICEO LLIFEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2909-420-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN COLACIONES VISITA AL MALL,LICEO LLIFEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación Balmaceda 490
Comuna Futrono
Impuesto 33194,14
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dondelauli
Razón Social ULICIA YENY SILVA MANQUI
R.U.T. 7.593.338-k
Sucursal dondelauli
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida33Unidad no definidaCOLACIONESCOLACIONES $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.702 $ 174.702
Total Neto $ 174.702
Descuento $ 0
Cargos $ 4
IVA  19  % $ 33.194
TOTAL OC $ 207.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.