Orden de Compra. Nº2909-467-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2909-50-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2909-467-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2909-50-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2909-50-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación Balmaceda 490
Comuna Futrono
Impuesto 63707
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MASDEPORTES
Razón Social INES DEL CARMEN DE LA JARA VALENCIA
R.U.T. 13.032.937-3
Sucursal MASDEPORTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221511
Bolsas de equipo deportivo1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVOADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO $ 335.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.300 $ 335.300
Total Neto $ 335.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.707
TOTAL OC $ 399.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.