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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2909-47-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mano de obra para pintar en Sala Cuna La Oruguita |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
BALMACEDA 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
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R.U.T. |
69.200.700-k |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 490 |
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Comuna |
Futrono
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Impuesto |
75014,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-02-2018 |
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Proveedor |
construcciones perez |
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Razón Social |
JUAN GUILLERMO PEREZ ESPINOZA
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R.U.T. |
9.996.402-2 |
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Sucursal |
construcciones perez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73181104
| Servicios de Pintar | 99,4 | Metro Cuadrado | Pintar paredes del pasillo | Pintar paredes del pasillo |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.812
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$ 196.812
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73181104
| Servicios de Pintar | 100 | Metro Cuadrado | Pintar paredes del patio techado | Pintar paredes del patio techado |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.000
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$ 198.000
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Total Neto
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$ 394.812
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.014
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$ 469.826
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.