Orden de Compra. Nº2909-52-SE26 "traslado de equipo de reactivación educativa el día 19 de marzo, ORDEN DE COMPRA DESDE 2909-4-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2909-52-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra traslado de equipo de reactivación educativa el día 19 de marzo, ORDEN DE COMPRA DESDE 2909-4-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2909-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 del sistema fondos reactivacion.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación balmaceda 495 daem
Comuna Futrono
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura balmaceda 495 daem
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERWIN EDGARDO SILVA CARRILLO
Razón Social ERWIN EDGARDO SILVA CARRILLO
R.U.T. 17.359.048-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ERWIN EDGARDO SILVA CARRILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi45Unidad no definidatraslado de equipo de reactivación educativa por visita domiciliaria a sector nontuela el día 19 de marzo saliendo desde DAEM a las 16:00 hrs, (valor por kilometraje)traslado de equipo de reactivación educativa por visita domiciliaria a sector nontuela el día 19 de marzo saliendo desde DAEM a las 16:00 hrs, (valor por kilometraje) $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950
78111804
Servicios de taxi70Unidadtraslado de equipo de reactivación educativa desde daem a escuela rural nontuela el día 19 de marzo por despeje de casos ERN saliendo desde DAEM a las 09:00 hrs, (valor por kilometraje)traslado de equipo de reactivación educativa desde daem a escuela rural nontuela el día 19 de marzo por despeje de casos ERN saliendo desde DAEM a las 09:00 hrs, (valor por kilometraje) $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
Total Neto $ 58.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 58.650

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.