Orden de Compra. Nº2909-613-SE14 "ADQUISICIÓN DE 10 MALLAS DE GIMNASIA RITMICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2909-613-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 10 MALLAS DE GIMNASIA RITMICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación Balmaceda 490
Comuna Futrono
Impuesto 31932,73
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor confeccionesepuantu
Razón Social DORALIZA DEL CARMEN RIQUELME ANTRIS
R.U.T. 8.415.717-1
Sucursal confeccionesepuantu
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario10Unidad no definidaMALLAS GIMNASIA RÍTMICA CON LENTEJUELASMALLAS GIMNASIA RÍTMICA CON LENTEJUELAS $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.070 $ 168.070
Total Neto $ 168.070
Descuento $ 3
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.