|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2909-669-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES ALUMNOS INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2909-30-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
|
|
R.U.T. |
69.200.700-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
BALMACEDA 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
|
|
R.U.T. |
69.200.700-k |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda 490 |
|
Comuna |
Futrono
|
|
Impuesto |
121296 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MONITOR DEPORTIVO |
|
Razón Social |
GUSTAVO EDUARDO HEUFFEMAN ULLOA
|
|
R.U.T. |
17.201.370-8 |
|
Sucursal |
MONITOR DEPORTIVO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 336 | Unidad | COLACIONES ALUMNOS INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019, MEMO 903 Y SPI 195 | COLACIONES ALUMNOS INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019, MEMO 903 Y SPI 195 |
$ 1.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 638.400
|
$ 638.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 638.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 121.296
|
|
$ 759.696
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.