Orden de Compra. Nº2909-83-SE26 "colaciones para alumnos que participan en ceremonia inicio año escolar el día 13 de marzo, ORDEN DE COMPRA DESDE 2909-11-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2909-83-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra colaciones para alumnos que participan en ceremonia inicio año escolar el día 13 de marzo, ORDEN DE COMPRA DESDE 2909-11-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2909-11-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema fondos sep. 10% Adm..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación balmaceda 495 daem
Comuna Futrono
Impuesto 43225
Dirección de Envío de la Factura balmaceda 495 daem
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUDITH RAQUEL
Razón Social JUDITH RAQUEL CARRILLO REHEL
R.U.T. 9.793.775-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUDITH RAQUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos65Unidadcolación 1, según contrato de suministro, las colaciones deben ser entregadas en el departamento de educación el día 13 de marzo a las 10:00 am.colación 1, según contrato de suministro, las colaciones deben ser entregadas en el departamento de educación el día 13 de marzo a las 10:00 am. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500
Total Neto $ 227.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.225
TOTAL OC $ 270.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.